?? ? 近期,財審部按照公司安排先后對13分廠、精鑄公司、鄭州裝備公司進行了內(nèi)部審計工作。財審部今年已經(jīng)加強了對各實體單位成本管理工作,提高日常財務(wù)成本核算的準(zhǔn)確性,因此這次內(nèi)部審計工作,重點是依照公司各職能部門出臺的相關(guān)規(guī)章制度,對被審計單位內(nèi)部的財務(wù)管理、經(jīng)營管理、資產(chǎn)管理方面進行審計。進行審計工作的目的是通過對實體、子公司的檢查監(jiān)督,找出內(nèi)部存在的薄弱環(huán)節(jié),提高管理者的認(rèn)識,積極想辦法采取有效措施解決問題,做好單位管理工作,規(guī)避風(fēng)險,促進公司內(nèi)部管理工作上臺階。
由于13分廠、精鑄公司、鄭州裝備公司分別是鍛造、精密鑄造、機械加工行業(yè),在材料采購、工裝模具、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、外協(xié)加工等生產(chǎn)經(jīng)營方面分別有各自不同的特點。 審計人員在財審部部長程瑩的帶領(lǐng)下,首先到生產(chǎn)工房,對各類原材料、庫存產(chǎn)成品、生產(chǎn)線上的在產(chǎn)品,進行詳細的實物盤點,反復(fù)核對原材料、產(chǎn)品的收發(fā)賬簿、領(lǐng)用單據(jù)、發(fā)貨清單、當(dāng)月的生產(chǎn)統(tǒng)計報表等基礎(chǔ)資料。深入了解實體生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)后,再仔細檢查單位業(yè)務(wù)流程的相關(guān)會計憑證、費用 發(fā)票、財務(wù)報表、賬簿等,審核各項支出的合理性,計算產(chǎn)品成本中的材料,費用支出與當(dāng)期銷售收入是否配比。
? ? 針對內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題,財審部積極主動和公司其他職能部門協(xié)商討論,制定對應(yīng)的有效措施,要求被審計單位限期整改到位。通過這次審計活動,切實做到了幫助實體單位找出日常工作中的不足之處,防范減少經(jīng)營風(fēng)險,促進實體單位提高基礎(chǔ)管理水平。
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